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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141230
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974

Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOMAS ROLANDO BARRIOS SALCEDO
RUC
3502861-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-113896
Monto Contrato
₲ 48.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.768.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.768.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura