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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001195
Monto de la Factura
₲ 32.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.911.664

Retención DNCP
₲ 115.836
Retención IVA
₲ 886.500
Retención Renta
₲ 591.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-107049
Monto Contrato
₲ 43.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.954.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.954.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura