Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.217
Retención DNCP
₲ 2.601
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 13.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-108231
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.211.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.211.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura