Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-017-1634086
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 654.104
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190647
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 651.725
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.379
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PARAGUAY REFRESCOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80003400-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-17-138408
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.097.662
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.097.662
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de agua mineral y gaseosas - Ad Referéndum 2017
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        