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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 9.366.070
Nro. Solicitud de Transferencia
130112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.963

Retención DNCP
₲ 33.377
Retención IVA
₲ 255.438
Retención Renta
₲ 170.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-155487
Monto Contrato
₲ 62.132.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.757.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.757.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPANDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)