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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007358
Monto de la Factura
₲ 2.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.441

Retención DNCP
₲ 7.323
Retención IVA
₲ 56.618
Retención Renta
₲ 56.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-165077
Monto Contrato
₲ 46.517.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.815.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.815.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344719
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma