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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0029063
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.487

Retención DNCP
₲ 1.185
Retención IVA
₲ 9.164
Retención Renta
₲ 9.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-163982
Monto Contrato
₲ 21.096.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.871.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.871.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma