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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 4.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.911

Retención DNCP
₲ 15.889
Retención IVA
₲ 122.850
Retención Renta
₲ 122.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167908
Monto Contrato
₲ 45.699.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.045.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.045.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma