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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 8.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.763.836

Retención DNCP
₲ 29.074
Retención IVA
₲ 224.795
Retención Renta
₲ 224.795
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-164000
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.212.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania