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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 3.239.690
Nro. Solicitud de Transferencia
162163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.553

Retención DNCP
₲ 11.427
Retención IVA
₲ 88.355
Retención Renta
₲ 88.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-161990
Monto Contrato
₲ 33.558.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.609.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.609.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras