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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0061570
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.882.451

Retención DNCP
₲ 55.731
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 430.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-165522
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.663.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.663.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras