Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028832
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.845.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74335
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.736.230
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.508
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 50.318
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.318
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-11002-21-203753
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.280.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 42.572.621
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.572.621
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394585
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento de equipos multicopiadoras digitales
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        