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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004169
Monto de la Factura
₲ 1.543.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.504

Retención DNCP
₲ 5.444
Retención IVA
₲ 42.095
Retención Renta
₲ 42.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-208765
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.525.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.525.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403558
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores