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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002328
Monto de la Factura
₲ 201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.492

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209489
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.654.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.654.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403870
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores