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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0050831
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.024

Retención DNCP
₲ 780
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11002-21-209489
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.654.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.654.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403870
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores