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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002594
Monto de la Factura
₲ 19.136.250
Nro. Solicitud de Transferencia
159888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.008.081

Retención DNCP
₲ 67.499
Retención IVA
₲ 521.898
Retención Renta
₲ 521.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213294
Monto Contrato
₲ 109.997.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.996.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.512.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407155
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas