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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 8.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.320.725

Retención DNCP
₲ 31.187
Retención IVA
₲ 241.145
Retención Renta
₲ 241.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212936
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.461.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado