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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 7.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.692.715

Retención DNCP
₲ 25.085
Retención IVA
₲ 193.964
Retención Renta
₲ 193.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-211909
Monto Contrato
₲ 57.809.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.303.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.303.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado