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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 8.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153952
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.240.736

Retención DNCP
₲ 30.888
Retención IVA
₲ 238.827
Retención Renta
₲ 238.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-217574
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.432.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.727.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409804
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas de Oficinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica