Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0024850
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            199022
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            14-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.187.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.687
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 237.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 237.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
        
                                    RUC
                            
            80003796-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            09-2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-22-221902
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.187.095
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.187.095
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408604
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        