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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 9.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.194.013

Retención DNCP
₲ 34.461
Retención IVA
₲ 266.455
Retención Renta
₲ 266.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-218777
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.347.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.347.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408543
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica