Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006539
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68542
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9986
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201412
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional