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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 8.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.374.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3388
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.557.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.557.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186156
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional