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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011247
Monto de la Factura
₲ 2.775.427
Nro. Solicitud de Transferencia
15507
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.427

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15818
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.629.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.629.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205355
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales