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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 3.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88192
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.763.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-12917
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.811.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales