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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008269
Monto de la Factura
₲ 13.031.850
Nro. Solicitud de Transferencia
40139
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.031.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
407
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3427
Monto Contrato
₲ 13.031.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.393.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.393.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional