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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66379
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.560

Retención DNCP
₲ 14.243
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 148.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02-2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237623
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.557.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.543.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas