Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0024645
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.572.917
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165625
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.649.957
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 47.382
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 370.171
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 493.561
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECHNO AMERICAN SRL
        
                                    RUC
                            
            80003668-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            5
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-24-238279
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 155.363.588
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 149.092.898
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439169
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y CAES - Ad Referendum - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        