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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003203
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.055.614

Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11-12-13
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-221600
Monto Contrato
₲ 108.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.046.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.046.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408562
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura