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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 9.907.125
Nro. Solicitud de Transferencia
55732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.233.441

Retención DNCP
₲ 34.585
Retención IVA
₲ 270.194
Retención Renta
₲ 360.259
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215154
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.345.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.345.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura