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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000567
Monto de la Factura
₲ 2.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.133

Retención DNCP
₲ 7.471
Retención IVA
₲ 57.764
Retención Renta
₲ 57.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-222555
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.353.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.353.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura