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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012711
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105355
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-6152
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195379
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado