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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019376
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-71792
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.816.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255801
Nombre de la Licitación
MANTENIIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados