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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020387
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400

Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-191416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.803.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.803.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social