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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 66.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116598
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.145.193

Retención DNCP
₲ 236.625
Retención IVA
₲ 1.810.909
Retención Renta
₲ 1.207.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-110332
Monto Contrato
₲ 66.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.145.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.145.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia