Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000018
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.960.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78172
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.814.907
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.548
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 80.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 53.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Quintana Ruiz Diaz S.A
        
                                    RUC
                            
            80088955-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            86
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-15-117525
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.654.395
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.654.395
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        