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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 24.538.080
Nro. Solicitud de Transferencia
165001
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.335.267

Retención DNCP
₲ 87.445
Retención IVA
₲ 669.221
Retención Renta
₲ 446.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114564
Monto Contrato
₲ 68.782.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.532.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.532.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298982
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia