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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 6.560.760
Nro. Solicitud de Transferencia
130392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.163

Retención DNCP
₲ 23.380
Retención IVA
₲ 178.930
Retención Renta
₲ 119.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-109517
Monto Contrato
₲ 139.993.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.130.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.130.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292036
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de LImpieza Sede Administrativa
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia