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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006093
Monto de la Factura
₲ 565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76827
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.548.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.548.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN IV GUAIRA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico