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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011545
Monto de la Factura
₲ 192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.064

Retención DNCP
₲ 686
Retención IVA
₲ 5.250
Retención Renta
₲ 3.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-73494
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.857.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.857.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico