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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
22769
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69690
Monto Contrato
₲ 2.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico