Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011116
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.520.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            156603
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.520.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAMAQ S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011245-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            25.549
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-13-82121
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.520.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.367.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.367.092
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264351
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ENSERES Y OTROS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        