Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43356
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-74925
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.187.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.187.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO - REGIÓN III CAAGUAZU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico