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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-89570
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Gol
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes