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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 7.806.164
Nro. Solicitud de Transferencia
152897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.423.521

Retención DNCP
₲ 27.818
Retención IVA
₲ 212.895
Retención Renta
₲ 141.930
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123373
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.590.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.590.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado