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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 3.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.152

Retención DNCP
₲ 12.711
Retención IVA
₲ 97.282
Retención Renta
₲ 64.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129408
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.658.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.658.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315500
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado