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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 15.637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.870.979

Retención DNCP
₲ 55.726
Retención IVA
₲ 426.477
Retención Renta
₲ 284.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123354
Monto Contrato
₲ 98.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.375.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.375.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305979
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado