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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002985
Monto de la Factura
₲ 16.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148771
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.904.695

Retención DNCP
₲ 59.600
Retención IVA
₲ 456.123
Retención Renta
₲ 304.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121101
Monto Contrato
₲ 78.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.548.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.548.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado