Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000478
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.760.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107193
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.281.582
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.781
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 266.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 177.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristian Manuel González Viera
        
                                    RUC
                            
            3193461-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-16-124386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 104.909.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 97.851.354
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 97.851.354
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306091
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Tintas, Tóner y Cintas para impresoras
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        