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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 10.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.324.810

Retención DNCP
₲ 38.690
Retención IVA
₲ 296.100
Retención Renta
₲ 197.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124386
Monto Contrato
₲ 104.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.851.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.851.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóner y Cintas para impresoras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado